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财务自查报告 财务自检自查报告范文

根据* *县财政局《关于开展行政事业单位会计监督检查的通知》(三财发〔2021〕51号)文件精神,我院接到通知后,迅速成立自查小组,认真开展2020年会计监督自查工作。现将自检情况汇报如下:

根据* *县财政局《关于开展行政事业单位会计监督检查的通知》(三财发〔2021〕51号)文件精神,我院接到通知后,迅速成立自查小组,认真开展2020年会计监督自查工作。现将自检情况汇报如下:

一、执行政府会计制度在财务工作中,我院严格按照《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)、《财政部门会计监督实施办法》和《财务检查办法》的规定,本单位依法设置会计账簿,保证会计账簿的真实、完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,严格执行有关国际金融法律法规。所有业务事项都应当在依法设置的会计账簿中进行登记和核算,以保证数据的真实有效。在安排支出时,应分为轻、重、缓、急,保证常规性和重点性支出的需要。1.本单位的财务管理按照国家有关财政法规和财务管理制度的有关规定执行。所有收支均纳入我单位财务部门法定账户统一核算,不存在挪用、截留国家和单位收入,不另立账、不设账外账和“小金库”,以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保证财务管理的规范性、严谨性和有效性。2.监管单位使用的票据由财务办公室统一管理,各类票据由财务办公室向财务部门领购销毁,并按照相关票据登记制度设置票据登记簿;设置专(兼)职人员负责票据的保管、领用和核销,并建立相应的备查簿。

二。会计人员继续教育根据三原县财政局《关于召开2020年会计人员继续教育培训会议的通知》,领导高度重视,及时组织相关人员参加继续教育培训,提高业务素质,完善职业道德和专业会计政策,顺利完成2020年会计人员继续教育培训工作。3.单位内部控制的实施根据我院工作实际,在建立和实施内部监督控制制度的过程中,建立了“支出管理制度”、“财产检查制度”等相关内部管理制度,同时相关人员在工作中严格遵守各项规章制度,有效实施内部监督控制,设置账户进行统一核算,不占用或截留国家和单位的收入,不单独建账,从不设立账外账和”。从制度上保证财务管理的规范性、严谨性和有效性。2.监管单位使用的票据由财务办公室统一管理,各类票据由财务办公室向财务部门领购销毁,并按照相关票据登记制度设置票据登记簿;设置专(兼)职人员负责票据的保管、领用和核销,并建立相应的备查簿。二。会计人员继续教育根据三原县财政局《关于召开2020年会计人员继续教育培训会议的通知》,领导高度重视,及时组织相关人员参加继续教育培训,提高业务素质,完善职业道德和专业会计政策,顺利完成2020年会计人员继续教育培训工作。3.单位内部控制的实施情况根据我院工作实际,在建立和实施内部监督控制制度的过程中,建立了“支出管理制度”、“财产检查制度”等相关内部管理制度,同时相关人员在工作中严格遵守各项规章制度,有效实施了内部监督控制。

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