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1、***有限公司全体股东: 我们审计了**有限公司 (以下简称星河公司)财务报表,包括 2010 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表,2010 年度的利润表、合并利润表和现金流 量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
2、 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是星河公司管理层的责任。
3、这种责任包括:(1)设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
4、 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
5、我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。
6、中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
7、 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
8、选择的审计程序 取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
9、在进行 风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。
10、审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
11、 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
12、 三、审计意见 我们认为,**公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映 了星河公司2010年12月31 日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
13、 中国注册会计师。
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